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2025年度财务及内部控制审计机构采购项目招标公告
 2025年08月11日 |阅读次数:391

江苏澳门太阳集团股份有限公司

关于选聘年度审计会计师事务所的邀标公告


根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司会计师事务所选聘制度》、《公司章程》等规定,为做好公司2025年度财务及内部控制审计工作,公司拟公开选聘具备相应资质和能力的会计师事务所担任公司 2025年度审计机构,负责公司年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关审计业务。

根据《公司会计师事务所选聘制度》第七条的规定,公司决定通过邀请招标的方式进行选聘。现特向大华会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)发出邀标邀请,未被邀请的投标人的投标文件将被拒绝。


一、项目简介:

(一)2025年度财务报表审计

1、根据《中国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等相关规定执行审计工作,按照约定时间完成审计工作;

2、按照约定时间出具江苏澳门太阳集团股份有限公司合并财务报表审计报告、非经营性资金占用的专项审核报告等深圳证券交易所股票上市规则要求的有关报告。

(二)2025年度内部控制审计

1、根据《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则等相关规定执行审计工作,按照约定时间完成审计工作;

2、按照约定时间出具内部控制审计报告。

具体服务内容以双方最终签订的合同为准。

中标人数量为1名。


二、投标单位资质要求

1、投标单位须为在中国境内依法设立并有效存续的会计师事务所,具备独立法人资格或合伙制企业资格,能够独立承担民事责任,具备有效的会计师事务所执业许可证,具备国家财政部及证监会批准的中国证券、期货相关业务资格证书或备案文件,且在有效期内。

2、投标单位及其项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。须提供承诺书并加盖公章。

3、符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。

4、投标单位项目人员不存在“信用中国”网站查询被列为失信被执行人的情况。

5. 投标单位与公司不存在可能影响其独立性的关联关系。

6. 本项目不接受联合体投标。


三、招标文件获取时间、地点:

(一)2025年8月11日9:00至2025年8月12日17:00(北京时间)

(二)招标文件格式:见附件一。


四、递交投标文件截止时间:2025年8月18日10时00分(北京时间)

投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点或发送至邮箱。逾期送达的投标文件将不予接收。


五、开标与评标

1、开标时间和开标地点:2025年8月18日15时00分(北京时间)

江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏澳门太阳集团股份有限公司1号楼二楼会议室

2. 评标方法:公司董事会审计委员会,将按照公平、公正、公开的原则,对投标单位的资质、报价、执业记录、质量水平、审计方案、团队实力等方面进行综合评审,择优选取中标单位。

3. 中标通知:评标结束后,公司将向中标单位发出中标通知书,未中标单位将不再另行通知,投标文件不予退还


六、联系方式:

招标人:江苏澳门太阳集团股份有限公司

联系人:王女士

联系电话:0519-89810195

联系邮箱:zhengquanbu@nf-precision.com

地址:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号


江苏澳门太阳集团股份有限公司

2025年8月11日



附件一:2025年度财务及内部控制审计机构采购项目招标文件.docx


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